|
|
Faktúra |
3419678569
|
Mobilné služby ZŠ
|
55,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV175447
|
Kuriérske služby
|
7,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Laser SK, spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Odobraté obedy
|
16,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
ZŠ - ŠJ |
Základná škola |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV 17-184
|
Oprava rozhlasovej aparatúry
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Sontek s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9001058485
|
Tlač PPnaU
|
18,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170201
|
Hudobné nástroje
|
3.000.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Savep s. r. o. |
Základná škola |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
359/2017
|
Bezpečnostno technické služby 3 Q/17
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7125841882
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
542735179
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
452,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200032360
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4101029522
|
Pevná linka ZŠ
|
42,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177447
|
mliečne
|
95,62 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
NOBA MERKFOOD |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017245
|
zelenina ovocie
|
154,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
VF2017054
|
Účtovníctvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Preprava osôb
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
66917
|
Bioenzimatické prípravky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzím. prípravkov |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0000892
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3102889638
|
Pevná linka ZŠ
|
37,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.11.2017 |