|
|
Faktúra |
200101251
|
Náplň do tlačiarne
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
TOWDY s-r.o. |
Základná škola |
|
|
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-5559047
|
Vysávač
|
79,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
Chal Tec GmbH |
Základná škola |
|
|
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200800354
|
Školské pomôcky
|
209,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
S. Binčík -Junior |
Základná škola |
|
|
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8639133710
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255524959
|
Mobil ŠJ, ZŠ
|
66,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254154727
|
Pevná linka - ŠJ
|
63,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8417125826
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
489,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8407376840
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
384,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8251902663
|
Pevná linka - ŠJ
|
63,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251902626
|
Pevná linka - ZŠ
|
35,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200181
|
Pomôcky do jedálne
|
84,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi |
Základná škola |
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120025846
|
mrazený tovar
|
157,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Bidfoood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120016632
|
mrazený tovar
|
28,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3520000111
|
potraviny
|
54,15 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3520000166
|
potraviny
|
53,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1.20
|
mäso
|
844,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Rodan |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2.20
|
mäso
|
371,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Rodan |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
zelenina ovocie
|
181,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Zelenina |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200843
|
suchý tovar
|
134,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191170960
|
školské mlieko
|
11,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Rajo |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
14.02.2020 |