|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
1401205360
|
suchý tovar
|
371,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2014 |
|
Faktúra |
2019/100
|
Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
2019/101
|
Deratizácia a dezinsekcia v ZŠ
|
103,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
4002019
|
Kominárske práce
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Daniel Baček Kominárstvo |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
360/2019
|
Bezpečnostno technické služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
2019/24
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
SAHAS - Anton Sakaláš |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
1201913492
|
Toner do tlačiarní ŠJ, ZŠ
|
95,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
19043
|
Revízia bleskozvodu ZŠ a telocvične
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Pavel Chmela |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
190100088
|
Doprava osôb
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Autobusar, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
VF2019040
|
Účtovníctvo
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
4191229857
|
Vodné, stočné
|
510,23 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
1201911661
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
102,07 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
4191206441
|
Vodné, stočné
|
405,55 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
8619586656
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
Faktúra |
1201910346
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
155,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
8414679258
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
512,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
6150424805
|
Práčka Candy -ŠJ
|
209,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Nay a. s. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
200007781
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |