|
|
Faktúra |
4181094135
|
Vodné, stočné
|
413,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4181094136
|
Vodné, stočné
|
4,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1201805203
|
Nájom tlačiarne
|
91,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
12.07.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Preprava osôb
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Július Sendrei |
Základná škola |
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
Sada DVD - velikáni dejín
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Školský výlet
|
852,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Detský festival Šibeník
|
3 264.80 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210064631
|
Pevná linka ŠJ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210064590
|
Pevná linka ZŠ
|
34,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
555836212
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
458,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7249137335
|
Odber zemného plynu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100062
|
Čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Satis, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
12.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18011459
|
Seminár - správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola |
|
|
19.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7194265372
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
22.08.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181080298
|
Vodné, stočné
|
4,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2182008817
|
Čistiace potreby ŠJ
|
15,84 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
13.08.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
|
|
10.09.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Preprava osôb
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
|
|
10.09.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
633801487
|
Poplatok za komun. odpady
|
483,84 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
OcÚ, Plav. Štvrtok |
Základná škola |
|
|
07.02.2019 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7126057852
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
22.08.2018 |
13.08.2018 |