|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3101029554
|
Pevná linka ŠJ
|
48,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120177761
|
Nájom tlačiarne
|
97,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/079
|
Deratizácia a dezinsekcia v ZŠ
|
73,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/080
|
Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ ZŠ
|
177,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2102201846
|
Mobilné služby ZŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117173157
|
Vodné, stočné
|
6,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117173164
|
Vodné, stočné
|
484,43 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |