|
Objednávka |
19/2017
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
Objednávka |
20/2017
|
Optický valec do tlačiarne
|
22,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Progress Systems, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
Objednávka |
21/2017
|
Perkusné hudobné nástroje
|
2.137.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Telson, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
08.12.2017 |
|
Faktúra |
304804463
|
Vyúčtovacia faktúra SPP - elektrika
|
883,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
4900137903
|
Obnovenie dodávky plynu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
4900137902
|
Prerušenie dodávky plynu
|
72,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
4900137904
|
Prerušenie dodávky plynu
|
72,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
7427276283
|
Nedoplatok za plyn
|
2 263.58 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
17.01.2018 |
|
Objednávka |
12/2017
|
Autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Josef Jílek, Autodoprava |
Základná škola |
|
|
|
12.06.2017 |
|
Faktúra |
8201365333
|
Mobilné služby ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
VF2017059
|
Účtovníctvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
23.01.2018 |
|
Faktúra |
VF2017060
|
Účtovníctvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
23.01.2018 |
|
Faktúra |
177645
|
Učebné pomôcky
|
401,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavat. s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
23.01.2018 |
|
Faktúra |
117212097
|
Vodné, stočné
|
4,45 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
117212350
|
Vodné, stočné
|
271,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
21800899
|
2.doplnok žiak so ŠVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Raabe, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
20180024
|
Výpočtová technika - tablety
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Telson, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
02.02.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
5/2018
|
Preprava osôb
|
298,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
2182000001
|
Čistiace potreby ZŠ
|
59,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
7810021976
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
31.01.2018 |