|
Faktúra |
23/2015
|
Školenie OPP a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.01.2015 |
|
Faktúra |
1501200589
|
suchý tovar
|
178,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
FV50013
|
Mäsomlynček - Zelmer
|
52,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Stašek Miroslav |
Základná škola |
|
|
|
27.01.2015 |
|
Faktúra |
130001
|
Publikácie SJ, MAT - 1. stupeň
|
162,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
PIEROT, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
15001001
|
Autobusová doprava - LVVK
|
780,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Ján Mrázek |
Základná škola |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
01/2015
|
Odborný posudok - podlaha telocvične
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Ing. Marián Beleš |
Základná škola |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
500690
|
mlieko a mliečne výrobky
|
133,15 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
NOBA - MERK FOOD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
500483
|
mlieko a mliečne výrobky
|
57,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
NOBA - MERK FOOD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
7101566436
|
Manažment školy-predplatné mesačníka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
20150001
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
5100016787
|
Plyn
|
3 553,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
114243079
|
mrazený tovar
|
48,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
114197886
|
Vodné, stočné
|
269,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
7451098220
|
Plyn
|
2 249,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
114197880
|
Vodné, stočné
|
6,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1501200412
|
suchý tovar
|
234,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
2015017
|
zelenina ovocie
|
162,37 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
500185
|
mlieko a mliečne výrobky
|
137,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
NOBA - MERK FOOD |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
0769560001
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
1501200242
|
suchý tovar
|
296,75 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.02.2015 |