|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
115157015
|
Vodné, stočné
|
6,68 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8202097986
|
Pevná linka ŠJ
|
44,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
20.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátory
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
KAISER-TRADE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
159,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Dušan Spuchlák - Drogéria |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13130026
|
Čistiace a hygienické potreby
|
159,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Dušan Spuchlák - Drogéria |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Preprava osôb
|
158,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
|
|
23.02.2018 |
15.02.2018 |