|
|
Faktúra |
8212187939
|
Pevná linka ZŠ
|
35,29 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21814994
|
Žiak so ŠVVP v1-4 roč. 1. dop.
|
41,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Raabe, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
27.09.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212187967
|
Pevná linka ŠJ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
11.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181080297
|
Vodné, stočné
|
521,33 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Preprava osôb
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
|
|
27.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117190600
|
Vodné, stočné
|
498,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8206064541
|
Pevná linka ŠJ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207305988
|
Mobilné služby
|
51,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
30.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1201803343
|
Nájom tlačiarne
|
67,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
30.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90877-0116
|
Stravné lístky
|
210,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
29.03.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200019645
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
12.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0982018
|
Kominárske práce
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Daniel Baček Kominárstvo |
Základná škola |
|
|
12.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
Školské pomôcky
|
261,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Dušan Kevický - DUKEB |
Základná škola |
|
|
18.05.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2182004397
|
Čistiace potreby ŠJ
|
130,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
16.05.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2182004396
|
Čistiace potreby ZŠ
|
134,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
16.05.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Z18600895
|
Online knižnica
|
370,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
24.01.2019 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/007
|
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
|
394,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
30.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806843
|
Žiak so ŠVVP v1-4 roč. 3. dop.
|
41,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Raabe, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
16.05.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206064522
|
Pevná linka ZŠ
|
36,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4181038716
|
Vodné, stočné
|
4,45 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.04.2018 |
06.04.2018 |