|
Faktúra |
1201710641
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
84,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
08.01.2018 |
|
Faktúra |
8200145046
|
Pevná linka ZŠ
|
58,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
09.01.2018 |
|
Faktúra |
200008197
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
09.01.2018 |
|
Faktúra |
002-2018
|
Preprava školských lavíc a stoličiek
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
ARAYA-Bojkovský Juraj |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
Faktúra |
003-2018
|
Preprava školských lavíc a stoličiek
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
ARAYA-Bojkovský Juraj |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
546801369
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
452,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
1703040197
|
Vstupné na projekciu
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
MB "Sferinis kinas" |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
12.01.2018 |
|
Objednávka |
5/2017
|
Čistiace potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2017 |
|
Objednávka |
6/2017
|
Čistiace potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2017 |
|
Objednávka |
7/2017
|
Učebné pomôc. pre žiak. v hmot. núdzi
|
760,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Dušan Kevický - DUKEB |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2017 |
|
Objednávka |
8/2017
|
Divadelné predstavenie
|
6.00/1osoba |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Divadlo Malá scéna STU |
Základná škola |
|
|
|
09.05.2017 |
|
Objednávka |
9/2017
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
117190593
|
Vodné, stočné
|
6,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
262/2017
|
Preprava osôb
|
334,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
3517001038
|
potraviny
|
96,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2017 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
117162800
|
mrazený tovar
|
186,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
1701205463
|
suchý tovar
|
99,84 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
750002122
|
školské ovocie
|
6,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
BONI FRUKTI |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
750002121
|
školské ovocie
|
6,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
BONI FRUKTI |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2017 |